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公司召开第三届审计委员会第一次会议


1110日下午,公司第三届审计委员会第一次会议在泉州办公楼15楼会议室召开,会议采用视频形式,由审计委员会主席刘向东先生主持会议。

公司内、外部审计和管理层代表就相关工作情况进行了汇报,主要包括:上次审计委员会会议决议的跟进情况、内部审计工作报告、管理层行动特别汇报、外部审计工作汇报、公司监控情况等。会议对以上议题进行了充分的讨论。

会议对内部审计工作表示肯定和赞赏,委员们肯定了公司管理层在非计划停工管理、项目管理等方面所做的改进和努力,同时对股东方审计缺陷关闭、环保事件、员工保密协议签署等事项表示关注,希望公司管理层能通过内部控制体系的有效运作,确保主要业务风险可控,持续提高生产经营效率和效果。

会议批准了 2022-2026 年内部审计五年滚动计划、 2022 年内部审计工作计划及人力资源配置计划。(刘昭宇)
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